Gemeinderatsprotokolle seit 2002
Jahr: 2008
/ Ausgabe: 2008_02-Feber.pdf
- S.180
Suchen und Blättern in über 500 PDFs und 44.000 Seiten.
Gesamter Text dieser Seite:
Textziffer
angefallenen Mittel verwendet wurden, durchgeführt worden. Es sei somit mit weiterem Mittelbedarf für die Übung am 20. Oktober 2007 zu rechnen. Da es jedoch immer
wichtiger werden würde, im Verbund mit anderen Blaulichtorganisationen zu üben
und derartige Übungen auch einen entsprechenden Mitteleinsatz erfordern, ersuchte
die betroffene Dienststelle im Hinblick auf die Notwendigkeit von solch interdisziplinären Übungen um die Beibehaltung des Budgetansatzes.
Im Gegensatz zu den vor angeführten Erläuterungen war dem Voranschlag für das
Jahr 2008 zu entnehmen, dass auf dieser Vp. keine Mittel mehr vorgesehen worden
sind. Auf die diesbezügliche Anfrage der Kontrollabteilung im Rahmen der Follow upEinschau 2007 wurde vom Kommandanten der Berufsfeuerwehr mitgeteilt, dass für
das Budgetjahr 2008 die Bezirkskatastrophenübung aus dem Budget der Berufsfeuerwehr herausgenommen wurde, da auf Grund der EURO 2008 die Freiwilligen Einheiten der Stadt Innsbruck gesondert in Anspruch genommen werden und die Durchführung von weiteren Übungen zu einer Überbeanspruchung der personellen und
zeitlichen Ressourcen der Einheiten führen würde. Für das Budgetjahr 2009 ist jedoch
die Bezirkskatastrophenübung wieder geplant, wobei eine Überarbeitung des Budgetansatzes durchgeführt werden wird.
Der Empfehlung der Kontrollabteilung wurde entsprochen.
37
1/202010-728000
Sportamt
Entgelte für sonst. Leistungen
Abweichungen
plus/minus
Jahr
Voranschlag
Rechnung
Prozente
2004
400,00
500,00
100,00
25,00 %
2005
400,00
1.607,55
1.207,55
301,89 %
2006
400,00
10.384,49
9.984,49
2.496,12 %
Der Voranschlag für das Jahr 2007 wurde zwar auf € 1.000,00 erhöht; bis zum
25.7.2007 sind auf dieser Post allerdings bereits € 16.251,93 (1.625,2 % des Voranschlagsbetrages) verbraucht worden.
Die Kontrollabteilung zeigte anhand des Jahresvergleiches wiederholt Überschreitungen des Budgetansatzes auf und empfahl, im Sinne eines realistischen Präliminares
die kontinuierlich steigenden Kosten auf dieser Haushaltsstelle bei der Erstellung des
Voranschlages verstärkt zu berücksichtigen.
In der Stellungnahme dazu wurde damals mitgeteilt, dass der Empfehlung der Kontrollabteilung entsprochen werden wird und für das Budget 2008 ein höherer Ansatz
angemeldet worden ist.
ZI. KA-00437/2008
Bericht des gemeinderätlichen Kontrollausschusses
22