Gemeinderatsprotokolle seit 2002
Jahr: 2021
/ Ausgabe: 2021-10-27-SGR-Kurzprotokoll-1.Sitzung.pdf
- S.27
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EHH 2020 - Personalaufwand (MVAG 2211)
(Beträge in Euro)
Hauptgruppe der Ansätze
RA 2020
VA 2020
Differenz
absolut
18.131.479,08 16.727.700,00
1 Öffentliche Ordnung u. Sicherheit
11.616.961,83 11.188.600,00
428.361,83
3,83%
2 Unterricht, Erziehung, Sport u. Wiss.
15.391.562,66 12.986.000,00
2.405.562,66
18,52%
3 Kunst, Kultur und Kultus
5.601.125,31
5.204.100,00
397.025,31
7,63%
4 Soziale Wohlfahrt u. Wohnbaufördg.
4.622.356,03
4.157.300,00
465.056,03
11,19%
5 Gesundheit
2.025.451,12
1.268.600,00
756.851,12
59,66%
6 Straßen- u. Wasserbau, Verkehr
1.861.632,48
1.839.400,00
22.232,48
1,21%
476.162,03
473.900,00
2.262,03
0,48%
-178.499,56
-1,46%
7 Wirtschaftsförderung
1.403.779,08
%
0 Vertretungskörper u. allg. Verwaltung
8,39%
8 Dienstleistungen
12.082.600,44 12.261.100,00
9 Finanzwirtschaft
2.643.933,03 10.123.400,00
-7.479.466,97 -73,88%
Summe Sammelnachweis
74.453.264,01 76.230.100,00
-1.776.835,99
-2,33%
So wurden beispielsweise bei den nachfolgenden Ansätzen der
Gruppe 0 Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung teilweise große
Abweichungen zwischen Rechnung und Voranschlag festgestellt:
UA 010010 Stabstelle Bürgermeister
UA 010210 IT u. Kommunikationstechnik
UA 011110 Besoldung
UA 012010 Allgemeine Servicedienste
UA 031010 Stadtplanung
€ 215.397,28
€ 134.969,24
€ 168.075,20
€ 175.361,97
€ 225.781,89
Im Bereich Unterricht, Erziehung, Sport u. Wissenschaft (Gruppe 2)
wurden die Präliminarien um € 2.405.562,66 überschritten, allen voran
bei den Ansätzen Kinder- und Jugendbetreuung (UA 200200) in Höhe
von € 369.178,68, Kindergärten (UA 240000) im Ausmaß von
€ 1.726.804,31 sowie Stadtbibliothek (UA 273010) mit einem Betrag
von € 313.330,33.
Der aufgrund der Corona-Pandemie neu eingerichtete Ansatz 519100
COVID-19 der Gruppe 5 Gesundheit weist einen Unterschiedsbetrag
von € 730.278,47 aus. Auf diesem Fonds wurden Geldbezüge der Vertragsbediensteten der Verwaltung von € 163.917,31, Geldbezüge der
nicht ganzjährig beschäftigten Angestellten von € 251.851,23 und Mehrleistungsvergütungen und Sonstige Nebengebühren von € 314.509,93
verrechnet.
Auffallend war, dass in der Gruppe 9 Finanzwirtschaft bemerkenswerte
Minderausgaben von über € 7.479.466,97 gegenüber den Voranschlagswerten 2020 erzielt wurden.
Lt. VRV 2015 können zur Deckung von über- und außerplanmäßigen
Aufwendungen Verstärkungsmittel veranschlagt werden. Die Kontrollabteilung merkt hierzu an, dass auf der Haushaltsstelle 1/970000-510300
Verstärkungsmittel, Geldbezüge VB-Angestellte ein zusätzlicher Betrag
von € 7.490.300,00 verbucht wurde. Zum einen der Nachtragsvoranschlag von € 5.100.000,00 wegen zu niedrig präliminierter Personalkosten und zum anderen der mit GR-Beschluss vom 19.11.2020 genehmigte Nachtragskredit in Höhe von € 2.390.300,00 für erhöhte Lohn- und
Lohnnebenkosten aufgrund der 2. COVID-19-Welle sowie COVID-19Prämien.
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Zl. KA-06543/2021
Bericht des gemeinderätlichen Kontrollausschusses
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